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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3105-18-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3105-2-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3105-2-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
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Comuna |
*
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Impuesto |
57817 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-04-2009 |
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Proveedor |
JRI Co. Ltda. |
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Razón Social |
JRI CO INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.322.380-9 |
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Sucursal |
JRI Co. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171508
| Máquinas de soldar | 1 | Unidad | MAQUINA PARA SOLDAR PORTATIL DE 200 AH. | |
$ 132.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.800
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$ 132.800
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26111704
| Cargadores de baterías | 1 | Unidad | CARGADOR DE BATERIA 12 VOLT 40 AMP. | |
$ 171.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.500
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$ 171.500
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Total Neto
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$ 304.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.817
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$ 362.117
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.