|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3105-20-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-06-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra de detergente DIM Nº4 Cochrane |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
|
|
R.U.T. |
61.102.056-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
|
|
R.U.T. |
61.102.056-2 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
62727,588 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-06-2013 |
|
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131811
| Productos de lavandería | 30 | | (151413) DETERGENTE OMO 5 KG 151419 | (151413) DETERGENTE OMO 5 KG ; Código: 16312;Región : XII
|
$ 11.116,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 333.480
|
$ 333.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 333.480
|
|
Descuento
|
$ 3.335
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.728
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 392.873
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.