Orden de Compra. Nº3105-22-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-22-COT24(ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERETERIA)"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-22-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-22-COT24(ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERETERIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 AFL del sistema SISTEMA DE EJECUCIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21547,52
Dirección de Envío de la Factura KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTORNILLO 2" PARA VULCANITA 200 NR  $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.810 $ 2.810
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1CajaCERÁMICA 20X30 BLANCO BRILLANTE (1.5 M2 X CAJA)  $ 12.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.821 $ 12.821
31211704
Selladores2UnidadSELLADOR POLIURETANO GRIS   $ 5.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.634 $ 10.634
13111307
Espuma de goma2UnidadESPUMA NIVELADORA 2MM X 10ML   $ 6.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.508 $ 13.508
31161502
Tornillos de anclaje1UnidadTORNILLO DE 3" TROMPETA VULCANITA 8X3 NEGRO 200 NR  $ 7.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.664 $ 7.664
27112906
Pistolas de calafateado1UnidadPISTOLA CALAFATEAR PARA SILICONA   $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524 $ 1.524
31201601
Adhesivos químicos1TarroADHESIVO CERÁMICO AC FLEXIBLE 25 KG   $ 24.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.955 $ 24.955
31211704
Selladores2kilogramoFRAGÜE BLANCO 1 KG  $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890
31162001
Puntas1KitSET DE PUNTAS DESATORNILLADOR DE 6 UNIDADES   $ 10.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.091 $ 10.091
31163301
Plancha de relleno3PlanchaPLANCHA DE YESO CARTÓN DE 1.20 X 2.40 MTS DE 10MM  $ 7.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.853 $ 23.853
31201528
Cinta de montaje1RolloCINTA PARA JUNTAS 5 CM X 45 MT   $ 2.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.658 $ 2.658
Total Neto $ 113.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.548
TOTAL OC $ 134.956


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.092.842-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.195.895-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.