Orden de Compra. Nº
3105-22-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-22-COT24(ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERETERIA)
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Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3105-22-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-22-COT24(ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERETERIA)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 AFL del sistema SISTEMA DE EJECUCIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T.
61.102.056-2
Dirección de Facturación
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
21547,52
Dirección de Envío de la Factura
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social
FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T.
83.957.900-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje
1
Caja
TORNILLO 2" PARA VULCANITA 200 NR
$ 2.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.810
$ 2.810
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Caja
CERÁMICA 20X30 BLANCO BRILLANTE (1.5 M2 X CAJA)
$ 12.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.821
$ 12.821
31211704
Selladores
2
Unidad
SELLADOR POLIURETANO GRIS
$ 5.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.634
$ 10.634
13111307
Espuma de goma
2
Unidad
ESPUMA NIVELADORA 2MM X 10ML
$ 6.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.508
$ 13.508
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad
TORNILLO DE 3" TROMPETA VULCANITA 8X3 NEGRO 200 NR
$ 7.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.664
$ 7.664
27112906
Pistolas de calafateado
1
Unidad
PISTOLA CALAFATEAR PARA SILICONA
$ 1.524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.524
$ 1.524
31201601
Adhesivos químicos
1
Tarro
ADHESIVO CERÁMICO AC FLEXIBLE 25 KG
$ 24.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.955
$ 24.955
31211704
Selladores
2
kilogramo
FRAGÜE BLANCO 1 KG
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.890
$ 2.890
31162001
Puntas
1
Kit
SET DE PUNTAS DESATORNILLADOR DE 6 UNIDADES
$ 10.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.091
$ 10.091
31163301
Plancha de relleno
3
Plancha
PLANCHA DE YESO CARTÓN DE 1.20 X 2.40 MTS DE 10MM
$ 7.951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.853
$ 23.853
31201528
Cinta de montaje
1
Rollo
CINTA PARA JUNTAS 5 CM X 45 MT
$ 2.658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.658
$ 2.658
Total Neto
$ 113.408
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.548
TOTAL OC
$ 134.956
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.092.842-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.171.381-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.195.895-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
83.957.900-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.