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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3105-28-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3105-21-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisición de Víveres para la confección de menúes de la Unidad |
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Proveniente de Licitación
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3105-21-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
38855 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA.
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R.U.T. |
89.327.000-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50112001
| LONGANIZA 1KL FASTDELI | 100 | kilogramo | LONGANIZA 1KL FASTDELI | longanizas en bolsas de 1 Kg. |
$ 1.275,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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50112001
| VIENESAS 20 UNIDADES FASTDELI | 100 | kilogramo | VIENESAS 20 UNIDADES FASTDELI | vienesas en bolsas de 1 Kg. |
$ 770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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Total Neto
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$ 204.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 38.855
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$ 243.355
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.