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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3105-29-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIENZOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
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R.U.T. |
61.102.056-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
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Comuna |
*
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Impuesto |
39915,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2009 |
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Proveedor |
SANTIAGO ALVARADO CELEDON |
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Razón Social |
SANTIAGO AUGUSTO ALVARADO CELEDON
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R.U.T. |
4.638.132-7 |
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Sucursal |
SANTIAGO ALVARADO CELEDON |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121905
| Lienzos estampables | 1 | Unidad | LIENZO TAMAÑO 20.0 X 1.40 CMS. TELA IMPRESION POR AMBOS LADOS SELLADA CON OJETILLOS INCLUIDOS. | |
$ 210.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.084
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$ 210.084
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Total Neto
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$ 210.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.916
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$ 250.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.