|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3105-41-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-08-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3105-10-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3105-10-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
|
|
R.U.T. |
61.102.056-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
|
|
R.U.T. |
61.102.056-2 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
222300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
serviciosagsa |
|
Razón Social |
MANUEL ENRIQUE ALVAREZ GALLEGOS
|
|
R.U.T. |
12.311.655-0 |
|
Sucursal |
serviciosagsa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56112106
| Banquetas | 6 | Unidad | TAPIZADO DE JUEGO DE SILLONES | |
$ 195.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.170.000
|
$ 1.170.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.170.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 222.300
|
|
$ 1.392.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.