Orden de Compra. Nº3105-52-AG26 "ADQUISICIÓN DE AGUA, JUGOS, CEREALES Y CHOCOLATES.3105-41-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-52-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGUA, JUGOS, CEREALES Y CHOCOLATES.3105-41-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3105-52-AG26 del sistema CGU-BROWSE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación KILOMETRO 4 1/2 SUR SIN NUMERO, RIO DE LOS CIERVOS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 29275,2
Dirección de Envío de la Factura KILOMETRO 4 1/2 SUR SIN NUMERO, RIO DE LOS CIERVOS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra180UnidadBARRAS DE CEREALES FRUTAS MAS YOGURT DE 21 GRAMOS  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos180UnidadBARRA DE CHOCOLATE DE LECHE DE 24 GRAMOS  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50202303
Jugos y néctar concentrados192UnidadJUGOS INDIVIDUALES DE 200 CC SABOR NARANJA  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080
50202310
Agua mineral72UnidadBOTELLA AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 154.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.275
TOTAL OC $ 183.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.