Orden de Compra. Nº3105-67-AG25 "ARTICULOS DE ENSEÑANZA "
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ENSEÑANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-002 del sistema C.G.U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 15834,6
Dirección de Envío de la Factura KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA FRABA SPA
Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS FRABA SPA
R.U.T. 77.184.368-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA FRABA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141012
Juguetes inflables30UnidadGLOBOS COLOR BLANCO  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
31201515
Cintas de papel10UnidadCINTA DE PAPEL MASKING TAPE DE 48 MM  $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
46181802
Lentes de protección15UnidadANTIPARRA DE PROTECCION DE ALTO IMPACTO  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
44121708
Marcadores3UnidadMARCADOR DE PIZARRA COLOR ROJO   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14121503
Cartulina30PliegoCARTULINA COLOR BLANCA  $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
46181901
Protectores de oídos20ParPROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA COLOR NARANJA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 83.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.835
TOTAL OC $ 99.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.