|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3105-75-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-81-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
|
|
R.U.T. |
61.102.056-2 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
61275 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-05-2023 |
|
|
|
Proveedor |
Pamela Andrea |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.490.923-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Pamela Andrea |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131801
| Queso natural | 60 | Unidad | QUESILLO FRESCO 320 GRS. | |
$ 1.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 102.000
|
$ 102.000
|
50131801
| Queso natural | 30 | kilogramo | QUESO GAUDA LAMINADO 500 GRS. (COTIZAR VALORES POR KG.) | |
$ 3.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 111.000
|
$ 111.000
|
50131609
| Mayonesa | 30 | kilogramo | MAYONESA 1 KG. | |
$ 3.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 109.500
|
$ 109.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 322.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.275
|
|
$ 383.775
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.