Orden de Compra. Nº3105-84-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-94-COT23 (ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO)"
Recuerde que el responsable del pago es DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3105-84-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3105-94-COT23 (ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 AFL del sistema SISTEMA DE EJECUCIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
R.U.T. 61.102.056-2
Dirección de Facturación CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
Comuna Punta Arenas
Impuesto 79790,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE RIO DE LOS CIERVOS KM 4 1/2 S
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes24UnidadDESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y AMBIENTES DE 360 ML  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.360
14111703
Toallas de papel38UnidadTOALLA DE PAPEL 300 MTS.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
47131615
Escobillones36UnidadESCOBILLON PLÁSTICO   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR CREMA CITRUS 1LT  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL CON AROMA DE 360 ML  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.760 $ 35.760
47131805
Limpiadores de uso general59UnidadPASTILLA PARA WC CON AROMA   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.810 $ 34.810
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadLIMPIADOR DE PISO CON AROMAS DE 1 LT  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
47131603
Esponjas30PackESPONJA ANATOMICA 3 UN.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 419.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.790
TOTAL OC $ 499.740


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.490.923-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.442.739-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.085.387-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.606.315-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.095.840-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.184.368-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 83.957.900-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.022.743-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.