Orden de Compra. Nº3107-2-CM11 "TONER"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3107-2-CM11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2011
Nombre de la Orden de Compra TONER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.700-K
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.700-K
Dirección de Facturación PRAT 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 114
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA
R.U.T. 76.935.880-3
Sucursal MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4 (369717) TONER HP CE250A 369759(369717) TONER HP CE250A ; Código: ;Región : V US$ 150,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 600,00 US$ 600,00
Total Neto US$ 600,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 114,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 714,00


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.