Orden de Compra. Nº3108-145-CM18 "articulos de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3108-145-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra articulos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR NO CUMPLIR PLAZO DE ENTREGA
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 16790
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado12 (1007883 )FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.452 $ 28.452
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios15 (1007231 )BORRADOR PILOT PIZARRA LAVABLE CHICO UNIDAD 1025231(1007231) BORRADOR PILOT PIZARRA LAVABLE CHICO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.810 $ 60.810
Total Neto $ 89.262
Descuento $ 893
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.790
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 105.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.