Orden de Compra. Nº3108-198-MC19 "ADQUISICION MATERIALES MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3108-198-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 75017,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VECTOR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VECTOR SPA
R.U.T. 76.724.952-7
Sucursal VECTOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaMATERIALES DE MANTENCION SEGUN COTIZACION N°1920MATERIALES DE MANTENCION SEGUN COTIZACION N°1920 $ 394.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.830 $ 394.830
Total Neto $ 394.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.018
TOTAL OC $ 469.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.