Orden de Compra. Nº3108-263-CM17 "materiales para mantencion"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3108-263-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra materiales para mantencion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 65954,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat SpA
Razón Social CHILEMAT SPA
R.U.T. 96.726.970-0
Sucursal Chilemat SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1257863) BROCHA HELA CONDECORA 1 UNIDAD 1283890(1257863) BROCHA HELA CONDECORA 1 UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (1257865) BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD 1283892(1257865) BROCHA HELA CONDECORA 2 UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (1257939) RODILLO KINDOR CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 1283966(1257939) RODILLO KINDOR CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
31201602
2239-10-LP12
Pastas6 (915354) PASTA TEXTURADA TAJAMAR MARMOLINA EF-5 BLANCO 5 GALÓN 930354(915354) PASTA TEXTURADA TAJAMAR MARMOLINA EF-5 BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.340 $ 110.340
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (1028539) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS LIMPIA FACIL BLANCO HUESO TINETA 1048828(1028539) ESMALTE AL AGUA SHERWIN WILLIAMS LIMPIA FACIL BLANCO HUESO TINETA; Código: L01520T902054;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 61.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.940 $ 122.940
39101605
2239-10-LP12
Ampolletas fluorescentes50 (1034130) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA WESTINGHOUSE E27 3U 20W LD #30463 T4 TUBO LUZ DIA 1057078(1034130) AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA WESTINGHOUSE E27 3U 20W LD #30463 T4 TUBO LUZ DIA; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores10 (1180248) GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO CABRITILLA CON FORRO PAR 1206278(1180248) GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO CABRITILLA CON FORRO PAR; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 347.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.955
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 413.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.