Orden de Compra. Nº3108-49-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3108-13-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3108-49-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3108-13-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 249090
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2021
TítuloDescripción
DESPACHO

Dirección:   JORGE MONTT  S/N  RECTA LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.

ENCARGADO:   MARINERO JUAN URRUTIA.

FONO:   942359457

RECEPCIÓN:

Se debe coordinar con el encargado  para la recepción del material, el cual debe ser entregado  con guía de despacho en las dependencias de Viña del Mar

FACTURACIÓN:

Una vez entregado el material efectuar facturar electrónica y remitir a los siguientes correos electrónicos:

·         Facturación.diprida@armada.cl

·         svilches@armada.cl

·         adiazt@armada.cl


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAUTA SPA
Razón Social PAUTA SPA
R.U.T. 77.368.258-5
Sucursal PAUTA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181511
Inodoros1Unidadartículos de gasfitería para instalación de baños según anexo adjuntoartículos de gasfitería para instalación de baños según anexo adjunto $ 1.311.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311.000 $ 1.311.000
Total Neto $ 1.311.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.090
TOTAL OC $ 1.560.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.