Orden de Compra. Nº3108-51-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3108-26-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3108-51-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3108-26-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado J.DF.D.I.S.N. ORDINARIO N° 10400/3400/23 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA
R.U.T. 61.926.100-3
Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
Comuna Valparaíso
Impuesto 87462,32
Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
METODO DE ENTREGA:COORDINAR EL MONTAJE, ALINEACIÓN Y BALANCEO, CON BERNARDO CAMILLA, FONO 982093530, DE ACUERDO A DISPONIBILADAD DEL VEHICULO Y DEL TALLER.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Razón Social RIOSAN CIA LTDA
R.U.T. 86.855.300-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIOSAN 21 DE MAYO 3033
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1Unidad4 NEUMÁTICOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ANEXO "A".  $ 460.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.328 $ 460.328
Total Neto $ 460.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.462
TOTAL OC $ 547.790


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.307.757-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.120.160-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 86.855.300-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 92.854.000-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.222.349-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 91.502.000-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 79.516.510-k Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.329.658-8 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.