Orden de Compra. Nº3109-128-AG26 "MATERIAL DEPTO. APOYO Y SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-128-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DEPTO. APOYO Y SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030000220401000002444BH del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 114172,9
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T. 76.849.352-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Brochas1GalónESMALTE ANTICORROSIVO 1 GALÓN TRIPLE ACCIONGALON ESMALTE TRIPLE ACCION SANHER $ 30.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
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Brochas10BotellaDILUYENTE SINTÉTICO 1 LTDILUYENTE SINTÉTICO BOTELLA 1 LT $ 2.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
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Brochas10UnidadBROCHA 3 PULGADABROCHA CERDA NATURAL 3" $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
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Brochas15UnidadCINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 50 MTSREX MASKING TAPE, 48MM $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950
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Brochas4UnidadPINTURA SPRAY GENERAL 400 ML NEGRO BRILLANTEREX PINTURA SPRAY ACRILICA, NEGRO BRILLANTE, 400 ML $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.560 $ 9.560
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Brochas10UnidadRODILLO CORTA GOTA 18 CMSRODILLO ANTIGOTEO 18 CM $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
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Brochas12UnidadBROCHA 2 PULGADASBROCHA CERDA NATURAL 2" $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
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Brochas10UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO CONDOR 5/8 X 2"BROCHA CONDOR PREMIUM 2" $ 4.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
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Brochas2TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO SATINADO (REVOR O SIMILAR)TINETA ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO SANHER $ 66.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.440 $ 133.440
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Brochas4TinetaESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO CODIGO 6021P (REVOR O SIMILAR)TINETA ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR 6021P SANHER $ 71.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.360 $ 287.360
Total Neto $ 600.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.173
TOTAL OC $ 715.083


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.