Orden de Compra. Nº
3109-128-AG26
"
MATERIAL DEPTO. APOYO Y SERVICIOS
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3109-128-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DEPTO. APOYO Y SERVICIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030000220401000002444BH del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T.
61.102.013-9
Dirección de Facturación
AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
114172,9
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA JORGE MONTT 11700, RECTA LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Razón Social
INVERSIONES DCA LIMITADA
R.U.T.
76.849.352-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
1
Galón
ESMALTE ANTICORROSIVO 1 GALÓN TRIPLE ACCION
GALON ESMALTE TRIPLE ACCION SANHER
$ 30.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
31211904
Brochas
10
Botella
DILUYENTE SINTÉTICO 1 LT
DILUYENTE SINTÉTICO BOTELLA 1 LT
$ 2.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA 3 PULGADA
BROCHA CERDA NATURAL 3"
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.100
31211904
Brochas
15
Unidad
CINTA DE ENMASCARAR 48 MM X 50 MTS
REX MASKING TAPE, 48MM
$ 1.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.950
$ 25.950
31211904
Brochas
4
Unidad
PINTURA SPRAY GENERAL 400 ML NEGRO BRILLANTE
REX PINTURA SPRAY ACRILICA, NEGRO BRILLANTE, 400 ML
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.560
$ 9.560
31211904
Brochas
10
Unidad
RODILLO CORTA GOTA 18 CMS
RODILLO ANTIGOTEO 18 CM
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.200
$ 18.200
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHA 2 PULGADAS
BROCHA CERDA NATURAL 2"
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.760
$ 8.760
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO CONDOR 5/8 X 2"
BROCHA CONDOR PREMIUM 2"
$ 4.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.100
$ 47.100
31211904
Brochas
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA BLANCO SATINADO (REVOR O SIMILAR)
TINETA ESMALTE AL AGUA SATINADO BLANCO SANHER
$ 66.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.440
$ 133.440
31211904
Brochas
4
Tineta
ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO CODIGO 6021P (REVOR O SIMILAR)
TINETA ESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO COLOR 6021P SANHER
$ 71.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.360
$ 287.360
Total Neto
$ 600.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 114.173
TOTAL OC
$ 715.083
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.