|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3109-173-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-06-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-306-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.013-9 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11700 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
953259,3759 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-06-2009 |
|
|
|
Proveedor |
WundermanChile |
|
Razón Social |
Wunderman Chile
|
|
R.U.T. |
77332610K |
|
Sucursal |
WundermanChile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p | 1 | Unidad | IMPRESION PROSPECTOS CAMPAÑA ESNAVAL | IMPRESION PROSPECTOS CAMPAÑA ESNAVAL |
$ 4.439.960,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.439.960
|
$ 4.439.960
|
82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p | 1 | Unidad | | COMISION AGENCIA (13%) IMPRESION PROSPECTOS CAMPAÑA ESNAVAL |
$ 577.195,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 577.195
|
$ 577.195
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.017.155
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 953.259
|
|
$ 5.970.414
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.