Orden de Compra. Nº3109-299-SE25 "MATERIAL GABINETE DE IDENTIFICACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-299-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GABINETE DE IDENTIFICACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3109-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1030000220400900019141PT del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2280513
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMach
Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA
R.U.T. 77.500.240-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMach
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras17UnidadFARGO HDP5000 - RIBBON COLOR YMCFK N° PARTE 073207Propuesta EMACH Suministro de Insumos de Identificación de acuerdo a requerimientos $ 268.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.556.000 $ 4.556.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras5UnidadFARGO HDP5000 - FILM RETRANSFERENCIA N° PARTE 073205Propuesta EMACH Suministro de Insumos de Identificación de acuerdo a requerimientos $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras63UnidadFARGO POLYGUARD OVERLAMINA (0.6 ML) N° PARTE 082601Propuesta EMACH Suministro de Insumos de Identificación de acuerdo a requerimientos $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151.700 $ 4.151.700
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras15UnidadEVOLYS AVANSIA RIBBON COLOR YMCK N° PARTE RT44F010AAAPropuesta EMACH Suministro de Insumos de Identificación de acuerdo a requerimientos $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.755.000 $ 1.755.000
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Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras17UnidadEVOLYS AVANSIA FILM DE TRANSFERENCIA CLEAR RT N° PARTE RTCL009NAAPropuesta EMACH Suministro de Insumos de Identificación de acuerdo a requerimientos $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.000 $ 935.000
Total Neto $ 12.002.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.280.513
TOTAL OC $ 14.283.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.