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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3109-312-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMPAÑA PROMOCIONAL ESNAVAL 2010 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-306-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.013-9 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
525838,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-09-2010 |
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Proveedor |
WundermanChile |
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Razón Social |
Wunderman Chile
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R.U.T. |
77332610K |
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Sucursal |
WundermanChile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101801
| Campañas publicitarias | 1 | Unidad | PRODUCCION REALIDAD AUMENTADA EN SITIO ADMISION2011.CL CAMPAÑA ESCUEAL NAVAL | PRODUCCION REALIDAD AUMENTADA EN SITIO ADMISION2011.CL CAMPAÑA ESCUEAL NAVAL |
$ 2.661.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.661.125
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$ 2.661.125
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82101801
| Campañas publicitarias | 1 | Unidad | MANTENCION HOSTING SITIO ADMISION2011.CL (DEL 20 AGOSTO AL 19 SEPT.) | MANTENCION HOSTING SITIO ADMISION2011.CL (DEL 20 AGOSTO AL 19 SEPT.) |
$ 106.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.445
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$ 106.445
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Total Neto
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$ 2.767.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 525.838
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$ 3.293.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.