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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3109-376-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LA DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA AV. JORGE MONTT 11700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.013-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 11700 , Valparaíso, VALPARAISO, Región de Valparaíso , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.013-9 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
16256,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
| FORMULARIO CONTINUO FULTONS ORIGINAL 11X9.5 PAPEL CONTINUO ORIGINAL 11X9.5 2000U 60GR FULTONS | 15 | Unidad | FORMULARIO CONTINUO FULTONS ORIGINAL 11X9.5 PAPEL CONTINUO ORIGINAL 11X9.5 2000U 60GR FULTONS | Código: H216120;Región : V |
$ 5.704,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.560
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$ 85.560
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Total Neto
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$ 85.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.256
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 101.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.