|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3109-425-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAMPAÑA PUBLICITARIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2945-156-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.013-9 |
|
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11700 |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
6650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Wundermann Chile - Casa Matriz |
|
Razón Social |
WUNDERMAN CHILE CONSULTORIA Y COMUNICACIONES LIMIT
|
|
R.U.T. |
77.332.610-k |
|
Sucursal |
Wundermann Chile - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101801
| Campañas publicitarias | 1 | Unidad | DIFERENCIA POR ARRIENDO DE VAN GANADORES DE PREMIO Nº2 (STGO. - VIÑA ) | DIFERENCIA POR ARRIENDO DE VAN GANADORES DE PREMIO Nº2 (STGO. - VIÑA ) |
$ 35.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.650
|
|
$ 41.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.