Orden de Compra. Nº3109-5-AG26 "PRODUCTOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10300002204007000011211X del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 176829,58
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andres Antonio
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL C&V LTDA
R.U.T. 76.643.478-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Andres Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura200PaqueteBOLSA DE BASURA CARGA EXTRA PESADA 120X130 CMS CAPACIDAD 280 LITROS ESPESOR 75 MICRAS MINIMO. CADA PAQUETE DE 5 BOLSAS. BOLSA BASURA NEGRA EXTRA RESISTENTE 120 X 130, 5 UNIDADES MAXIPACK $ 1.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.400 $ 315.400
14111704
Papel higiénico300PaquetePAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL HOJA SIMPLE PAQUETE DE 6 ROLLOS / 500 METROS.PAPEL HIGIENICO 500 MTS ECO $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.100 $ 407.100
12161902
Detergentes surfactantes6SacoDETERGENTE EN POLVO MATIC DE 13,7KG., PARA LAVADORA TRADICIONAL (NO INDUSTRIAL). DETERGENTE EN POLVO OMO MATIC MULTIACCIÓN BOLSA 13,7 KG, OMO $ 34.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.182 $ 208.182
Total Neto $ 930.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.830
TOTAL OC $ 1.107.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.