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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3109-550-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-11-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3109-11-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.013-9 |
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Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 11700 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
3174044,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 11700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2018 |
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Proveedor |
marcelo andres |
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Razón Social |
constructora bronte limitada
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R.U.T. |
76.630.607-1 |
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Sucursal |
marcelo andres |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE HABITABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, UBICADO EN AVDA. JORGE MONTT N°11.700, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, SEGÚN REQUERIMIENTOS EN BASES DE LICITACIÓN ID. 3109-11-LE18. | SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE HABITABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, UBICADO EN AVDA. JORGE MONTT N°11.700, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, SEGÚN REQUERIMIENTOS EN BASES DE LICITACIÓN ID. 3109-11-LE18. |
$ 16.705.498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.705.498
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$ 16.705.498
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Total Neto
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$ 16.705.498
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.174.045
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$ 19.879.543
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.