Orden de Compra. Nº3109-550-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-11-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-550-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3109-11-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3109-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700
Comuna Valparaíso
Impuesto 3174044,62
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelo andres
Razón Social constructora bronte limitada
R.U.T. 76.630.607-1
Sucursal marcelo andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE HABITABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, UBICADO EN AVDA. JORGE MONTT N°11.700, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, SEGÚN REQUERIMIENTOS EN BASES DE LICITACIÓN ID. 3109-11-LE18.SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE HABITABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA, UBICADO EN AVDA. JORGE MONTT N°11.700, RECTA LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR, SEGÚN REQUERIMIENTOS EN BASES DE LICITACIÓN ID. 3109-11-LE18. $ 16.705.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.705.498 $ 16.705.498
Total Neto $ 16.705.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.174.045
TOTAL OC $ 19.879.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.