Orden de Compra. Nº3109-678-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3109-678-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.013-9
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700
Comuna Valparaíso
Impuesto 31754
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras12 (1332156 )PERFORADORA NOVUS MASTER AZUL 25 HOJAS UNIDAD 1358294(1332156) PERFORADORA NOVUS MASTER AZUL 25 HOJAS UNIDAD; Código: 72515; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.112 $ 38.112
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo100 (1007080 )BLOCK DE APUNTES AUCA CARTA MICROPREPICADO 7MM 80 HOJAS UNIDAD 1025080(1007080) BLOCK DE APUNTES AUCA CARTA MICROPREPICADO 7MM 80 HOJAS UNIDAD; Código: 21676; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores500 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10001AZ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras150 (1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 10780; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 168.812
Descuento $ 1.688
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.754
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 198.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.