|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3109-794-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSTALACIÓN INTERIROR DE GAS (COMPLEMENTARIA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3109-19-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.102.013-9 |
|
Dirección de Facturación |
Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
469300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 11700, Recta las Salinas, Viña del Mar |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-10-2024 |
|
|
|
Proveedor |
DAMTORCHILE INGENIERIA SPA |
|
Razón Social |
DAMTORCHILE INGENIERIA SPA
|
|
R.U.T. |
77.641.595-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DAMTORCHILE INGENIERIA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101601
| Suministro de gas natural | 1 | Unidad no definida | | realizar la extensión de los ductos del sistema de extracción superior de las campanas industriales que se conecten con extractores que permitan facilitar la salida de vapores. |
$ 2.470.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.470.000
|
$ 2.470.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.470.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 469.300
|
|
$ 2.939.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.