Orden de Compra. Nº3110-130-SE26 "ARRIENDO DE IMPRESORAS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3110-130-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT #11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 114769,97024202
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT #11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro29817UnidadUso copias blanco y negro según contrato.Uso copias blanco y negro según contrato. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.902 $ 170.007
82121702
Servicios de copias a color289UnidadUso copias color según contrato.Uso copias color según contrato. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.909
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadServicio cargo fijo según contrato.Servicio cargo fijo según contrato. $ 280.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.212 $ 280.212
82121702
Servicios de copias a color3773UnidadUso copias blanco y negro según contrato.Uso copias blanco y negro según contrato. $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.920 $ 150.924
Total Neto $ 604.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.770
TOTAL OC $ 718.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.