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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3110-18-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3110-5-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PARA LA FUNCIÓN DE LA REPARATICION |
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Proveniente de Licitación
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3110-5-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.033-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
48963 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PAOLA ANDREA MUSSO SOZA
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R.U.T. |
13.254.738-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211903
| Monitor 17" LCD Samsung 701N | 3 | Unidad | Monitor 17" LCD Samsung 701N | MONITOR LCD 17" SAMSUNG " O EQUIVALENTE" MODELO 701N |
$ 85.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 257.700
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$ 257.700
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Total Neto
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$ 257.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.963
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$ 306.663
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.