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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3110-200-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN ESTÁNDAR CGU+PLUS PARA LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA, AÑOS 2021. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.033-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
9718,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Browse Ingeniería de Software |
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Razón Social |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
79.822.840-4 |
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Sucursal |
Browse Ingeniería de Software |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111809 2239-7-LP14
| Instalación de sistemas | 1 | | (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 | (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(51149)
; SERVICIO POR US$0,01(33)
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US$ 51.149,33
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 51.149,33
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US$ 51.149,33
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Total Neto
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US$ 51.149,33
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 9.718,37
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 60.867,70
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.