Orden de Compra. Nº3110-248-AG24 "ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PLOTTER DIREBIEN."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3110-248-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PLOTTER DIREBIEN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.033-3
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 150024
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadROLLO PAPEL BOND 90CM X 50M  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO DE TINTA DESIGNJET N°728 CYAN 130 ML  $ 91.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO DE TINTA DESIGNJET N°728 YELLOW 130ML  $ 91.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO DE TINTA DESIGNJET N°728 MAGENTA 130ML  $ 91.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.600 $ 183.600
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCARTUCHO DE TINTA DESIGNJET N°728 NEGRO MATE 130ML  $ 93.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.200 $ 187.200
Total Neto $ 789.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.024
TOTAL OC $ 939.624


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.661.420-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.139.657-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.928.695-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.071.344-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.