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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3110-27-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS PARA LA DIREBIEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.033-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
79135 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-02-2025 |
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Proveedor |
PBREG SPA |
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Razón Social |
PBREG SPA
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R.U.T. |
77.979.538-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PBREG SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121414
| Conectores coaxiales | 100 | Unidad | Conector RJ45 Cat6
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$ 65,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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26121609
| Cable de redes | 100 | Unidad | Cable de red ubiquiti cat6 de 30 cm color azul o negro | |
$ 3.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 370.000
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$ 370.000
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31161709
| Tuercas sujetadoras | 200 | Unidad | Tuerca y tornillo enjaulada para rack
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$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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Total Neto
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$ 416.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.135
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$ 495.635
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.