Orden de Compra. Nº3111-18-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3111-9-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3111-18-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3111-9-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Facturación PRAT 620 3er PISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 669915,68
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 3er PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GD ARQUITECTOS
Razón Social GD ARQUTECTOS SPA
R.U.T. 77.586.464-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GD ARQUITECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSERVICIO DE REMODELACIÓN DE OFICINA Y SALA DE SERVIDORES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SU ANEXO "A".SERVICIO DE REMODELACIÓN DE OFICINA Y SALA DE SERVIDORES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SU ANEXO "A". $ 3.525.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525.872 $ 3.525.872
Total Neto $ 3.525.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 669.916
TOTAL OC $ 4.195.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.