Orden de Compra. Nº3111-21-CM20 "2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3111-21-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 2474,87
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Videocorp S.A.
Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T. 89.629.300-1
Sucursal Videocorp S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP14
 3 (1627355 )CABLES Y CONECTORES KRAMER C–GM/GM–50 UNIDAD 1629355(1627355) CABLES Y CONECTORES KRAMER C–GM/GM–50 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 47,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 142,50 US$ 142,50
0
2239-7-LP14
 1 (1525018 )LICENCIA POLYCOM 5150-65081-001 UNIDAD 1527018(1525018) LICENCIA POLYCOM 5150-65081-001 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3.650,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.650,00 US$ 3.650,00
0
2239-7-LP14
 2 (1640076 )MONITOR SAMSUNG QB65R UNIDAD 1642076(1640076) MONITOR SAMSUNG QB65R UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1.650,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.300,00 US$ 3.300,00
0
2239-7-LP14
 3 (1627353 )CABLES Y CONECTORES KRAMER C–HM/HM–6 UNIDAD 1629353(1627353) CABLES Y CONECTORES KRAMER C–HM/HM–6 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 27,00 US$ 27,00
0
2239-7-LP14
 3 (1226009 )CABLES Y CONECTORES KRAMER WP-H1M UNIDAD 1252047(1226009) CABLES Y CONECTORES KRAMER WP-H1M UNIDAD; Código: WP-H1M; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 63,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 189,00 US$ 189,00
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2239-7-LP14
 1 (1348892 )ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM GROUP 500 UNIDAD 1375405(1348892) ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM GROUP 500 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 6.120,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.120,00 US$ 6.120,00
Total Neto US$ 13.428,50
Descuento US$ 402,86
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.474,87
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 15.500,51


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.