Orden de Compra. Nº
3111-21-CM20
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2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3111-21-CM20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T.
61.966.600-3
Dirección de Unidad de Compra
CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T.
61.966.600-3
Dirección de Facturación
CALLE PRAT N° 620
Comuna
Valparaíso
Impuesto
2474,87
Dirección de Envío de la Factura
CALLE PRAT N° 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Videocorp S.A.
Razón Social
VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.
89.629.300-1
Sucursal
Videocorp S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-7-LP14
3
(1627355 )CABLES Y CONECTORES KRAMER C–GM/GM–50 UNIDAD 1629355
(1627355) CABLES Y CONECTORES KRAMER C–GM/GM–50 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 47,50
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 142,50
US$ 142,50
0
2239-7-LP14
1
(1525018 )LICENCIA POLYCOM 5150-65081-001 UNIDAD 1527018
(1525018) LICENCIA POLYCOM 5150-65081-001 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 3.650,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 3.650,00
US$ 3.650,00
0
2239-7-LP14
2
(1640076 )MONITOR SAMSUNG QB65R UNIDAD 1642076
(1640076) MONITOR SAMSUNG QB65R UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 1.650,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 3.300,00
US$ 3.300,00
0
2239-7-LP14
3
(1627353 )CABLES Y CONECTORES KRAMER C–HM/HM–6 UNIDAD 1629353
(1627353) CABLES Y CONECTORES KRAMER C–HM/HM–6 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 9,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 27,00
US$ 27,00
0
2239-7-LP14
3
(1226009 )CABLES Y CONECTORES KRAMER WP-H1M UNIDAD 1252047
(1226009) CABLES Y CONECTORES KRAMER WP-H1M UNIDAD; Código: WP-H1M; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 63,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 189,00
US$ 189,00
0
2239-7-LP14
1
(1348892 )ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM GROUP 500 UNIDAD 1375405
(1348892) ACCESORIO DE CAMARA POLYCOM GROUP 500 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 6.120,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 6.120,00
US$ 6.120,00
Total Neto
US$ 13.428,50
Descuento
US$ 402,86
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 2.474,87
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 15.500,51
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.