Orden de Compra. Nº3111-26-CM10 "ADQ. ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3111-26-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 102190,968
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20 (18562) CERA KIT AUTOMOVIL LIQ BRILLO FACIL 200 cc 20599(18562) CERA KIT AUTOMOVIL LIQ BRILLO FACIL 200 cc; Código: 80900;Región : V $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.820 $ 32.820
47131805
Limpiadores de uso general50 (29925) LIMPIADOR DAWN LAVALOZA LIQUIDO LIMON 375 ml 31962(29925) LIMPIADOR DAWN LAVALOZA LIQUIDO LIMON 375 ml; Código: 99553;Región : V $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.750
47131805
Limpiadores de uso general10 (31362) LIMPIADOR TEAM AUTOMÓVIL SHAMPOO MOVIL 250 ml 33399(31362) LIMPIADOR TEAM AUTOMÓVIL SHAMPOO MOVIL 250 ml; Código: 83848;Región : V $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
14111704
Papel higiénico20 (69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m 71188(69151) PAPEL HIGIÉNICO ELITE 8 ROLLOS 80 m; Código: 12851;Región : V $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.200 $ 102.200
14111703
Toallas de papel25 (121207) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS x 300 m 142905(121207) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS x 300 m ; Código: 12569;Región : V $ 12.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.650 $ 324.650
47121613
Accesorios de pulido de suelos5 (212416) VIRUTILLA OROTEX DORADA MEDIANA 3 UNIDADES 212416(212416) VIRUTILLA OROTEX DORADA MEDIANA 3 UNIDADES; Código: 85140;Región : V $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
53102504
Guantes o manoplas20 (662909) GUANTES IMPEKE LATEX DOMESTICO AMARILLO PAR 659266(662909) GUANTES IMPEKE LATEX DOMESTICO AMARILLO PAR; Código: 21715;Región : V $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
Total Neto $ 543.280
Descuento $ 5.433
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.191
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 640.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.