Orden de Compra. Nº3111-3-CM19 "ARTÍCULOS DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMO "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3111-3-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA PAÑOL DE CONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 90981
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel70 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.980 $ 420.980
0
2239-7-LP12
 20 (979642 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES 994771(979642) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM 10 UNIDADES; Código: RESBOLENE4239; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
0
2239-7-LP12
 20 (981783 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS 997264(981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS; Código: RESBOLTRA4247; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.360 $ 17.360
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (1383867 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO LAVANDA 270 ML UNIDAD 1410368(1383867) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE MATIC REPUESTO LAVANDA 270 ML UNIDAD; Código: QUIAMBDOD4031; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.536 $ 43.536
Total Neto $ 493.656
Descuento $ 14.810
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.981
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 569.827


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.