Orden de Compra. Nº3111-35-CM12 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3111-35-CM12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.600-3
Dirección de Facturación CALLE PRAT N° 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 87260,3367
Dirección de Envío de la Factura CALLE PRAT N° 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura100 (25478) BOLSA POLINASA 120 x 160 X 80 5 BOLSAS 27515(25478) BOLSA POLINASA 120 x 160 X 80 5 BOLSAS ; Código: ;Región : V $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.300 $ 194.300
47131824
Productos de limpieza de ventanas24 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: ;Región : V $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131803
Desinfectantes domésticos3 (634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL CAJA 12X360 CC; Código: WP0005745;Región : V $ 23.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.123 $ 69.123
53131608
Jabones10 (641253) JABÓN LE SANCY LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS 642089(641253) JABÓN LE SANCY LIQUIDO BIDON DE 5 LITROS; Código: LE1234;Región : V $ 8.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.410 $ 86.410
47131805
Limpiadores de uso general18 (645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC 645791(645785) LIMPIADOR KIT RENOVADOR DE GOMAS 400 CC; Código: KIT1245;Región : V $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.552 $ 51.552
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos12 (773131) BETÚN NUGGET PASTA NEGRO 65 GRAMOS 776828(773131) BETÚN NUGGET PASTA NEGRO 65 GRAMOS; Código: 1442;Región : V $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.076 $ 8.076
47131805
Limpiadores de uso general12 (773142) LIMPIADOR BRASSO LIMPIA METALES 200 CC UNIDAD 776839(773142) LIMPIADOR BRASSO LIMPIA METALES 200 CC UNIDAD; Código: 1450;Región : V $ 3.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.008 $ 40.008
Total Neto $ 473.469
Descuento $ 14.204
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.260
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 546.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.