Orden de Compra. Nº3112-2-SE10 "ADQUISICION EQUIPO COMPUTACIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3112-2-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EQUIPO COMPUTACIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.400-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.400-0
Dirección de Facturación PRAT 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2010
TítuloDescripción
ADQUISICION PC GENERICO

ADQUISICION DE PC GENERICO DE ACUERDO A COTIZACION, FUENTE DE FINANCIAMIENTO FO.R.A.

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drivers Pc
Razón Social GRACIELA DEL CARMEN ULLOA DONOSO
R.U.T. 11.832.174-k
Sucursal Drivers Pc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1Unidad   $ 348.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.440 $ 348.440
Total Neto $ 348.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 348.440

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.