Orden de Compra. Nº3112-4-MC19 "ARRIENDO FOTOCOPIADORAS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3112-4-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.400-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.400-0
Dirección de Facturación PRAT 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 8027,88
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definida   $ 42.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.252 $ 42.252
Total Neto $ 42.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.028
TOTAL OC $ 50.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.