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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3112-8-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA |
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Razón Social |
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.966.400-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.966.400-0 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 620 |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Razón Social |
LATAM Airlines Group S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje adulto PNR: ENENPR Ticket: 0452128642327 Ruta: Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: PMC-SCL MAR 18, 2020 Ida: 18-03-2020 Regreso: 00-00-0000 | |
$ 150.071,00
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$ 14.300,00
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$ 0,00
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$ 150.071
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$ 135.771
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78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje adulto PNR: ENENPR Ticket: 0452128642329 Ruta: Puerto Montt/Santiago de Chile Observacion: PMC-SCL MAR 18, 2020 Ida: 18-03-2020 Regreso: 00-00-0000 | |
$ 150.071,00
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$ 14.300,00
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$ 0,00
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$ 150.071
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$ 135.771
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Total Neto
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$ 271.542
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 271.542
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.