Orden de Compra. Nº3112-9-SE20 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3112-9-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.400-0
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 TA 01 ACT 121 SACT 1X del sistema SISTEMA PRESUPUESTAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.966.400-0
Dirección de Facturación PRAT 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 31333,47
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad   $ 164.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.913 $ 164.913
Total Neto $ 164.913
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.333
TOTAL OC $ 196.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.