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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-101-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MALLAS DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE LA ARMADAD DE CHILE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3113-23-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
638655,4626 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-09-2024 |
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Proveedor |
Toramar EIRL |
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Razón Social |
CARLOS PAEZ CARMONA IMPORTACION Y COMERC ARTS NAVA
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R.U.T. |
76.578.350-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Toramar EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11162111
| Malla | 1 | Unidad no definida | CONFECCIÓN DE MALLAS PARA CUBIERTA DE VUELO EN COLOR NEGRO MATERIAL POLIÉSTER TRENZADO TIPO COBRA DE 8 MM Y CUADRADOS DE 08 CM. | CONFECCIÓN DE MALLAS PARA CUBIERTA DE VUELO EN COLOR NEGRO MATERIAL POLIÉSTER TRENZADO TIPO COBRA DE 8 MM Y CUADRADOS DE 08 CM. |
$ 3.361.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.361.345
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$ 3.361.345
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Total Neto
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$ 3.361.345
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 638.655
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$ 4.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.