Orden de Compra. Nº3113-11876-SE08 "boquilla tubos (campos)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-11876-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2008
Nombre de la Orden de Compra boquilla tubos (campos)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 587328
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MULTAS POR ATRASO

1.     MULTAS

 

La Dirección de Recuperación  de Unidades de la Armada aplicará multas a los proveedores que presenten las siguientes situaciones en sus respectivas entregas:

 

  • Atraso.

Se entenderá por "atraso" el tiempo transcurrido en días calendario (corridos) desde la fecha de entrega fijada en las respectivas Órdenes de Compra, hasta la fecha de entrega y recibo conforme de la mercadería en el lugar indicado en la correspondiente licitación.

 

  • Atraso por “Rechazo del Material”.

Se entenderá por "Rechazo del Material", si al momento de la entrega por parte del proveedor o tercero, el material no cumpla con las especificaciones técnicas que se solicitaron y se ofertaron por el proveedor adjudicado en la correspondiente licitación, o cuando, se presente deterioro físico en los materiales recepcionados, en ambas situaciones se producirá un “atraso”, ejecutándose las multas correspondientes por días calendario (corridos) hasta que se realice la entrega correcta de lo solicitado.

 

La Tabla de Aplicación de Multas es la siguiente:

 

      Días de atraso                                                  Multa

 

         01 a 10 días                                     0,5 por 1.000 por cada día

         11 a 20 días                                        1 por 1.000 por cada día

         21 a 30 días                                      1,5 por 1.000 por cada día

       sobre 31 días                                          2 por 1.000 por cada día

 

EJEMPLO :

 

VALOR TOTAL DE LA FACTURA                      =          2.300.000

 

DIAS DE ATRASO                                                 =          7 DIAS

 

FACTOR X DIAS DE ATRASO                            =          0,5

 

2.300.000        X         0,5                   X                     7

----------------------------------------------------------------              80.500

 

                                    1.000

 

La Institución se reserva el derecho de ejercer las acciones judiciales que puedan derivarse por daños y perjuicios, como asimismo, será inhabilitado el proveedor incumplidor en forma permanente en el Registro de Proveedores de la Armada de Chile y evaluado en forma negativa en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública .

 

El  valor de esta multa se descontará en la factura correspondiente y se registrará su detalle y liquidación al reverso de esta.

 

El acto de ofertar en la presente licitación constituye la aceptación de todas las condiciones constitutivas de esta.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRICAL SUPPLIES LTDA.
Razón Social MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ ALARCON
R.U.T. 12.696.284-3
Sucursal ELECTRICAL SUPPLIES LTDA.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142608
Boquillas acopladoras de tubo4UnidadBOQUILLA TUBOS,GUIAS VASTAGO VALVULA N/P 8103640026 (995301533)BOQUILLA TUBOS,GUIAS VASTAGO VALVULA N/P 8103640026 (995301533) $ 772.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.091.200 $ 3.091.200
Total Neto $ 3.091.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 587.328
TOTAL OC $ 3.678.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.