Orden de Compra. Nº3113-122-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3113-108-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-122-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3113-108-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AV. J. MONTT, ASMAR EDIFICIO N° 312, BASE NAVAL (T.). ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), (ALMACEN DE RECEPCION) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR.
Proveniente de Licitación 3113-108-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna -1
Impuesto 218083,52
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUSUR LIMITADA
R.U.T. 77.469.900-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181508
Tabiques de aseos1UnidadTabiques de aseosCONTRUCCION DE TABIQUE EN OFICINA DE LA ARMADA, EFECTUAR PRESUPUESTO DETALLADO EN TERRENO, INDICANDO MATERIALES DE OBRA, MANO DE OBRA DETALLADA POR CADA TRABAJO, PINTADO Y ALFOMBRADO ALTO TRAFICO, ENTREGA DEL TRABAJO UN DIA LABORAL $ 1.147.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.808 $ 1.147.808
Total Neto $ 1.147.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.084
TOTAL OC $ 1.365.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.