|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-257-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-104-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3113-104-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
233350,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-10-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Viento Ltda |
|
Razón Social |
Comercilizadora Viento Limitada
|
|
R.U.T. |
76.347.383-k |
|
Sucursal |
Viento Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141604
| Válvulas de seguridad | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE FONDO, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA CLÁUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. | ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE FONDO, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA CLÁUSULA U DE LAS BASES DE LICITACIÓN. EQUIVALENTE, SE ADJUNTA FICHAS TECNICAS, DECLARACION JURADA, ID OFERENTE y CERTIFICACION LLOYDS |
$ 1.228.159,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.228.159
|
$ 1.228.159
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.228.159
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 233.350
|
|
$ 1.461.509
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.