|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-28-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3113-52-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FACTURAR A: DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y MM. RUT. 61.102.014-7, DIRECCION ERRAZURIZ No. 537 VALPARAISO.
ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO ( ALMACEN DE RECEPCION ) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR.
|
|
Proveniente de Licitación
|
3113-52-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
35150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Comercial Ilufi Salinas Compañia Limitada
|
|
R.U.T. |
76.180.420-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31181606
| Juegos de sellos | 2 | Unidad | Juegos de sellos | KIT DE SELLOS CILINDRO SERVOMOTOR N/P 31116 o DWG.B-3601B PC 4; PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES (X212098) |
$ 92.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 185.000
|
$ 185.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 185.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.150
|
|
$ 220.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.