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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-346-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-163-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3113-163-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
113544 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2011 |
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Proveedor |
Euro Seal Cia. Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL ILUFI SALINAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.180.420-0 |
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Sucursal |
Euro Seal Cia. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201603
| Gomas | 12 | Unidad | SELLO CON ALETA PARA VÁLVULA 1090 X 58 mm DIAMETRO INT. X 71 mm DIAMETRO EXT. X 19 mm X 6.5 mm ALTO X 11 mm ALTO, MATERIAL VITON 70/80 SHORE. (995389244) | SELLO CON ALETA PARA VÁLVULA 1090 X 58 mm DIAMETRO INT. X 71 mm DIAMETRO EXT. X 19 mm X 6.5 mm ALTO X 11 mm ALTO, MATERIAL VITON 70/80 SHORE. (995389244) |
$ 49.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 597.600
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$ 597.600
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Total Neto
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$ 597.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.544
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$ 711.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.