Orden de Compra. Nº3113-375-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3113-209-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-375-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3113-209-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AV. J. MONTT, ASMAR EDIFICIO N° 312, BASE NAVAL (T.). ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), (ALMACEN DE RECEPCION) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR.
Proveniente de Licitación 3113-209-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna -1
Impuesto 8322
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DAVID GARRIDO URREA
R.U.T. 4.428.376-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11191501
Cuerpos sólidos de níquel10CentímetroCuerpos sólidos de níquelBARRA REDONDA DE CUNI DE 46 MM DIAM POR 10 CM DE LARGO PLAZO ENTREGA 5 DIAS MAXIMO $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800
Total Neto $ 43.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.322
TOTAL OC $ 52.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.