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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-426-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-209-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3113-209-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2009 |
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Proveedor |
R Y R PROVEEDORES INDUSTRIALES LTDA. |
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Razón Social |
SOC RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ PROVEEDORES INDS LTDA
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R.U.T. |
76.779.820-2 |
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Sucursal |
R Y R PROVEEDORES INDUSTRIALES LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141908
| Carbono C | 4 | Unidad | CARBONES DE PLATA MATERIAL Cu-VARBON 24-1 (5977-X246003) PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES. | CARBONES DE PLATA MATERIAL Cu-VARBON 24-1 (5977-X246003) PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES. |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.