Orden de Compra. Nº3113-427-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3113-254-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-427-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3113-254-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AV. J. MONTT, ASMAR EDIFICIO N° 312, BASE NAVAL (T.). ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), (ALMACEN DE RECEPCION) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR.
Proveniente de Licitación 3113-254-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna -1
Impuesto 23940
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL MUNOZ SALDANA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.867.870-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142612
Adaptadores de tubo4UnidadAdaptadores de tuboADAPTADOR ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES N/P S125VKR, CORRESPONDE A GRUPO CONVERTIDOR FRECUENCIA; PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS (121586140) $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 126.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.940
TOTAL OC $ 149.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.