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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-462-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3113-333-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT. 61.946.500-8 , AV. JORGE MONTT, ASMAR EDIFICIO No.312, BASE NAVAL TALCAHUANO.
MATERIAL Y FACTURA DESPACHAR AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO. FRENTE A EUROHOGAR.
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Proveniente de Licitación
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3113-333-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1038650,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MEGA ELECTRIC CHILE LTDA
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R.U.T. |
76.288.690-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121602
| Cable submarino | 70 | Metro Lineal | Cable submarino | CABLE ELECTRICO FIN ESPECIFICO LSKC 12X3X0.4 VG 88922 CABLE ESPECIAL PURPO |
$ 78.094,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.466.580
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$ 5.466.580
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Total Neto
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$ 5.466.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.038.650
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$ 6.505.230
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.